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3月25日,潍柴动力股份有限公司宣布其截至2023年12月31日止年度(报告期)按中国企业会计准则编制的经审计全年业绩。公司抢抓国内国际市场机遇,推动结构调整、转型升级、提质增效,主要指标同比大幅增长。报告期内,公司实现营业收入约为213,958.5百万元人民币,较2022年同期增长22.2%;归属于上市公司股东的净利润约为9,013.9百万元人民币,较2022年同期增长约83.8%;基本每股收益为1.04元人民币,较2022年同期增长约84.5%。坚持为股东创造良好回报,保持高比例分红政策,2023全年现金分红比例提升至50%。
报告期内,公司销售各类发动机73.6万台,同比增长28%;变速器83.8万台,同比增长42%;车桥74.3万根,同比增长39%。重卡发动机全年销售30.6万台,装机率同比提升8.8个百分点至41%,其中天然气重卡发动机销售12.2万台,市占率同比提升6个百分点至65%。
报告期内,M系列大缸径高功率密度发动机销售超8100台,同比增长38%,其中出口超5400台。工程机械液压动力总成产品差异化优势显著,全面突破大型矿挖市场,报告期内潍柴液压传动实现销售收入9.8亿元,同比增长52%。
报告期内,公司销售重卡11.6万辆,同比增长45%,其中天然气重卡销量超2.6万辆,同比增长416%;出口销量5.2万辆,同比增长51%。
报告期内,海外控股子公司德国凯傲集团实现收入114.3亿欧元,创历史新高。其中,叉车业务实现收入84.8亿欧元,以德马泰克为代表的供应链解决方案业务实现收入30亿欧元。逐步走出通胀及供应链问题的影响,盈利实现大幅改善,净利润同比增长近两倍。
2023年,公司加速构建“三新”业务新格局,积极提供“双碳”战略背景下的潍柴方案。“三电”产品差异化竞争优势凸显。报告期内完成重卡、轻卡、客车专用电驱动总成产品开发,功率密度较竞品提升20%以上;搭载潍柴新能源动力总成的整车电耗较竞品低5%,打造纯电总成差异化优势。(李世坤)